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鐵路企業(yè)內部風險審計分析

發(fā)布時間:2021-12-12 09:00
  本文以鐵路企業(yè)內部審計項目實施過程中存在的債權風險、合同風險為例進行分析、從而針對性地提出了風險防范和控制的對策,以促使鐵路企業(yè)規(guī)避、控制風險,使鐵路企業(yè)得以健康、快速發(fā)展。 

【文章來源】:產業(yè)與科技論壇. 2020,19(07)

【文章頁數(shù)】:2 頁

【文章目錄】:
一、鐵路內部審計及風險審計的概念
    (一)鐵路企業(yè)內部風險審計的意義。
    (二)鐵路企業(yè)內部實施風險審計的必要性。
        1.鐵路企業(yè)發(fā)展所亟需。
        2.決策者的決策所必須。
        3.專業(yè)性、復雜性的需要。
二、鐵路企業(yè)內部常見的審計風險案例及風險防范和控制的對策
    (一)債權風險。
        1.債權風險的涵義。
        2.債權風險案例基本情況及案例分析。
        3.風險防范和控制的對策。
    (二)合同風險。
        1.合同風險的涵義。
        2.合同風險案例及風險防范和控制的對策。
        3.風險防范和控制的對策。
三、結語


【參考文獻】:
期刊論文
[1]內部審計在企業(yè)風險管理中的作用[J]. 李艷.  時代金融. 2012(14)



本文編號:3536386

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