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對企業(yè)內(nèi)部審計與內(nèi)部控制關(guān)系探究

發(fā)布時間:2024-11-02 02:08
   隨著時代的發(fā)展,我國綜合實力與社會經(jīng)濟水平的提高,帶動著我國大量行業(yè)機器內(nèi)部企業(yè)的快速發(fā)展,并在另一方面不斷地加劇著企業(yè)內(nèi)部運轉(zhuǎn)狀況的復(fù)雜化,由此導(dǎo)致企業(yè)運轉(zhuǎn)過程中各種風(fēng)險問題出現(xiàn)的概率也在逐漸的提高,進而影響著相關(guān)企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)與后期發(fā)展;為了改變這一現(xiàn)狀,相關(guān)人員需要在日常的工作過程中加強現(xiàn)代先進技術(shù)與設(shè)備的應(yīng)用,同時結(jié)合企業(yè)自身的運轉(zhuǎn)特點,加強風(fēng)險防控體系的建立,同時創(chuàng)建出優(yōu)質(zhì)且完善的企業(yè)內(nèi)控體系;此外,相關(guān)人員還可以加強內(nèi)部設(shè)計工作的開展,以此來對企業(yè)活動進行監(jiān)督,保障企業(yè)運轉(zhuǎn)的規(guī)范性,進而保障相關(guān)企業(yè)的健康發(fā)展。下面主要對企業(yè)內(nèi)部審計與內(nèi)部控制工作現(xiàn)狀、意義及關(guān)聯(lián)性進行深入的分析研究。

【文章頁數(shù)】:2 頁

【部分圖文】:

對企業(yè)內(nèi)部審計與內(nèi)部控制關(guān)系探究



本文的基本研究思路:集團統(tǒng)一審計能夠使審計師從高于個體的層面獲得集團風(fēng)險敞口、經(jīng)營流程風(fēng)險、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易及資金拆借等信息,通過對信息的整合分析進而識別管理層的壞消息隱藏行為,迫使管理層逐步披露壞消息,逐步融入股價,避免累積導(dǎo)致股價崩盤。另外,不同企業(yè)中,由于企業(yè)本身內(nèi)部治理差異,....



本文編號:4008852

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