關于基層央行內(nèi)部審計困擾的現(xiàn)狀調(diào)查與分析
本文關鍵詞:關于基層央行內(nèi)部審計困擾的現(xiàn)狀調(diào)查與分析
【摘要】:2003年底,銀監(jiān)會從中央銀行分離,經(jīng)過調(diào)整與實踐,人民銀行內(nèi)部審計服務主體與內(nèi)容發(fā)生了一些變化,內(nèi)部審計工作取得了一定成效,在促進中央銀行自我約束、防范金融風險和加強內(nèi)部管理方面發(fā)揮了積極作用。但基層央行的內(nèi)部審計部門由于獨立性不強,客觀性得不到保證,致使內(nèi)部審計職能不能充分發(fā)揮,一定程度上造成了資源的浪費,影響了效能的提升。本文在對基層央行內(nèi)部審計困擾問題進行調(diào)查的基礎上,從強化內(nèi)部審計部門職能,有效防范風險和提高效益的角度,對基層央行內(nèi)部審計工作提出建議。
【作者單位】: 中國人民銀行盤錦市中心支行;
【關鍵詞】: 基層央行 內(nèi)部審計 困擾 分析
【分類號】:F239.45;F832.31
【正文快照】: 一、內(nèi)部審計定義國際內(nèi)部審計師協(xié)會(IIA)關于內(nèi)部審計的定義是,內(nèi)部審計是一種獨立、客觀的確認和咨詢活動,旨在增加價值和改善組織的運營;它通過應用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法,評價并改善風險管理、控制及治理過程的效果,幫助組織實現(xiàn)其目標。根據(jù)IIA發(fā)布的內(nèi)部審計準則,內(nèi)部審計
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,本文編號:796535
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