臺灣內部稽核的現(xiàn)狀、發(fā)展與未來——訪臺灣內部稽核協(xié)會理事長王怡心
本文關鍵詞:臺灣內部稽核的現(xiàn)狀、發(fā)展與未來——訪臺灣內部稽核協(xié)會理事長王怡心
更多相關文章: 內部稽核 王怡 內部控制 中國內部審計 證券交易所 風險管理 專業(yè)書刊 管理階層 執(zhí)業(yè)準則 評估企業(yè)
【摘要】:正記者:王理事長,您好,感謝您接受《中國內部審計》雜志的采訪。您是我們雜志創(chuàng)刊以來采訪的第一位來自臺灣的學者和專家。請您談談臺灣內部稽核的情況。王怡心:臺灣于1992年頒布《公開發(fā)行公司建立內部控制制度實施要點》,開始對內部稽核有所規(guī)范。當初內部稽核之目的是調查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,適時提供改進建議,以確保內
【關鍵詞】: 內部稽核;王怡;內部控制;中國內部審計;證券交易所;風險管理;專業(yè)書刊;管理階層;執(zhí)業(yè)準則;評估企業(yè);
【分類號】:F275;F239.45
【正文快照】: 記者:王理事長,您好,感謝您接受《中國內部審計》雜志的采訪。您是我們雜志創(chuàng)刊以來采訪的第一位來自臺灣的學者和專家。請您談談臺灣內部稽核的情況。王怡心:臺灣于1992年頒布《公開發(fā)行公司建立內部控制制度實施要點》,開始對內部稽核有所規(guī)范。當初內部稽核之目的是調查、
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1 吳建華;防范財務風險離不開內部稽核人員(下)[N];財會信報;2011年
2 吳建華;防范財務風險離不開內部稽核人員(上)[N];財會信報;2011年
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