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內(nèi)部審計對國有企業(yè)公司治理的影響

發(fā)布時間:2021-11-08 11:21
  內(nèi)部審計的主要職能體現(xiàn)在對企業(yè)的各個部門和單位管理人員進行有效的審查和管理,避免企業(yè)發(fā)生巨大的經(jīng)濟損失。內(nèi)部審計的職能貫穿于國有企業(yè)的整個業(yè)務(wù)管理系統(tǒng),從國有企業(yè)的經(jīng)濟效益出發(fā),利用企業(yè)內(nèi)部的檔案資料和信息反饋對預(yù)算目標(biāo)和財務(wù)數(shù)據(jù)進行事前、事中、事后進行貨幣和實物的全面監(jiān)督,并對各項經(jīng)營活動全過程加以控制和引導(dǎo)。內(nèi)部審計質(zhì)量的提升和內(nèi)部監(jiān)督的落實對促進國有企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,優(yōu)化國有企業(yè)管理結(jié)構(gòu)和助推社會經(jīng)濟發(fā)展都具有重要意義。基于此,本文就從內(nèi)部審計的作用這個角度出發(fā),對內(nèi)部審計應(yīng)用于國有企業(yè)公司治理的具體影響提出自己的一些看法。 

【文章來源】:今日財富. 2021,(10)

【文章頁數(shù)】:2 頁

【文章目錄】:
一、前言
二、國有企業(yè)內(nèi)部審計的重要性
三、內(nèi)部審計應(yīng)用于國有企業(yè)公司治理的具體影響
    (一)促進國有企業(yè)內(nèi)部審計信息化建設(shè)
    (二)有效評價國有企業(yè)經(jīng)營者管理業(yè)績
    (三)加強企業(yè)信息流通和溝通
    (四)幫助企業(yè)改進治理目標(biāo)
    (五)完善國有企業(yè)財務(wù)管理體系
四、內(nèi)部審計應(yīng)用于國有企業(yè)公司治理的優(yōu)化策略
    (一)提高企業(yè)內(nèi)部審計的工作效率
    (二)將內(nèi)部審計和公司治理相結(jié)合
五、結(jié)語



本文編號:3483590

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