天堂国产午夜亚洲专区-少妇人妻综合久久蜜臀-国产成人户外露出视频在线-国产91传媒一区二区三区

當前位置:主頁 > 經濟論文 > 審計論文 >

公司內部審計現狀與優(yōu)化方案研究

發(fā)布時間:2021-08-30 23:00
  內部審計對確保公司長久、穩(wěn)定發(fā)展有著重要的作用,有利于增加公司的經濟效益、避免公司內部審計風險的出現、提高公司財務管理水平.現階段,公司內部審計存在較多的問題,無法發(fā)揮其在公司經營活動中的作用,表現為公司對內部審計的認識僅僅停留在表面、公司未建立專門的內部審計部門,審計工作開展困難、審計團隊綜合實力不強,知識結構不全面、審計方法不合理,審計效果一般。因此,需要從充分認識到公司開展內部審計的重大意義,創(chuàng)建擁有自主行使權的內部審計部門、建立一流的審計團隊,強化審計團隊的整體素質、采用正確的內部審計模式,改善審計效率四個方面全面提升公司內部審計的效果,保障公司的健康發(fā)展。 

【文章來源】:佳木斯職業(yè)學院學報. 2020,36(03)

【文章頁數】:3 頁

【文章目錄】:
一、強化公司內部審計的重要性
    (一)有利于增加公司的經濟效益
    (二)有利于避免公司內部審計風險的出現
    (三)有利于提高公司財務管理水平
二、公司內部審計現狀分析
    (一)公司對內部審計的認識僅僅停留在表面
    (二)公司未建立專門的內部審計部門,審計工作開展困難
    (三)審計團隊綜合實力不強,知識結構不全面
    (四)審計方法不合理,審計效果一般
三、公司內部審計優(yōu)化方案研究
    (一)充分認識到公司開展內部審計的重大意義
    (二)創(chuàng)建擁有自主行使權的內部審計部門
    (三)建立一流的審計團隊,強化審計團隊的整體素質
    (四)采用正確的內部審計模式,改善審計效率
四、結語



本文編號:3373669

資料下載
論文發(fā)表

本文鏈接:http://sikaile.net/jingjilunwen/sjlw/3373669.html


Copyright(c)文論論文網All Rights Reserved | 網站地圖 |

版權申明:資料由用戶b1e6f***提供,本站僅收錄摘要或目錄,作者需要刪除請E-mail郵箱bigeng88@qq.com