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國有企業(yè)內(nèi)部審計的突出問題及改進(jìn)措施

發(fā)布時間:2021-08-30 22:14
  分析了國有企業(yè)內(nèi)部審計存在的一些突出問題,提出了針對問題的改進(jìn)措施,從而促使國有企業(yè)內(nèi)部審計適應(yīng)新時代新要求,更好地為國有企業(yè)改革和發(fā)展發(fā)揮重要作用。 

【文章來源】:內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟(jì). 2020,(05)

【文章頁數(shù)】:2 頁

【文章目錄】:
1 國有企業(yè)內(nèi)部審計存在的突出問題
    1.1 國有企業(yè)內(nèi)部審計缺乏獨(dú)立性和權(quán)威性
    1.2 國有企業(yè)內(nèi)部審計缺乏與時俱進(jìn)的更新轉(zhuǎn)型
    1.3 國有企業(yè)內(nèi)部審計人員素質(zhì)不能滿足要求
    1.4 國有企業(yè)內(nèi)部審計結(jié)果不能有效應(yīng)用
2 國有企業(yè)內(nèi)部審計存在問題的改進(jìn)措施
    2.1 強(qiáng)化國有企業(yè)內(nèi)部審計的獨(dú)立性與權(quán)威性
    2.2 加快國有企業(yè)內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型發(fā)展與技術(shù)革新
    2.3 建設(shè)國有企業(yè)高素質(zhì)的內(nèi)部審計隊伍
    2.4 建立健全內(nèi)部審計的整改與問責(zé)機(jī)制
3 結(jié)束語


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]國有企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部審計存在的問題及對策[J]. 楊源.  財會學(xué)習(xí). 2018(34)
[2]淺議新常態(tài)下國有企業(yè)內(nèi)部審計價值提升的新途徑[J]. 靖永亮.  經(jīng)貿(mào)實(shí)踐. 2018(14)



本文編號:3373595

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