內部審計理論與實務學術研討會在我院舉辦
【相似文獻】
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1 ;內部審計理論與實務研討會在我校召開[J];審計與經濟研究;2010年01期
2 ;中國內部審計協會3、4月培訓計劃[J];中國內部審計;2010年02期
3 ;中國內部審計協會7月、8月培訓計劃[J];中國內部審計;2011年06期
4 姚建華 ,李開業(yè);社會主義市場經濟必須強化內部審計[J];審計研究;1994年01期
5 王國泉;內部審計應正確處理好幾個關系[J];廣西審計;1994年01期
6 鮑國明;內部審計的發(fā)展趨勢和展望[J];審計研究;1995年05期
7 葉連松;賀信[J];河北審計;1995年12期
8 于秀琴;強化內部審計 服務深化改革[J];商業(yè)會計;1995年08期
9 李俊平,唐幸華;內部審計的幾種方法[J];中國審計;1996年10期
10 林芳明;淺談保險內部審計的作用[J];海南金融;1996年09期
相關會議論文 前10條
1 李菊君;;國內風險導向內部審計應用問題研究及成因分析[A];中國內部審計協會2008年度全國“風險導向審計在風險管理中的應用”理論研討暨經驗交流會三等獎論文匯編[C];2008年
2 ;內部審計在企業(yè)內部控制中的作用[A];中國內部審計協會2009年度全國“內部審計與內部控制體系建設”理論研討暨經驗交流會三等獎論文匯編[C];2009年
3 夏玲俐;;事業(yè)單位自建項目的內部審計方案研究[A];重慶市預防醫(yī)學會2010年論文集[C];2011年
4 谷影;;淺析企業(yè)安全費用內部審計存在的問題及應對措施[A];安全責任 重在落實——第四屆吉林安全生產論壇論文集[C];2011年
5 中央財經大學課題組;;企業(yè)改制中內部審計的作用[A];全國企業(yè)改制中的內部審計作用理論研討暨經驗交流論文集[C];2004年
6 繆青;;淺談內部審計在貫徹《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》中的作用[A];中國內部審計協會2009年度全國“內部審計與內部控制體系建設”理論研討暨經驗交流會三等獎論文匯編[C];2009年
7 錢本逸;;制以為精,精以求存——淺議加強內部審計質量控制的必要性和意義[A];全國內部審計質量控制理論研討暨經驗交流論文匯編[C];2004年
8 王春峰;;論內部審計質量控制[A];全國內部審計質量控制理論研討暨經驗交流論文匯編[C];2004年
9 唐長壽;;內部審計質量控制研究報告[A];全國內部審計質量控制理論研討暨經驗交流論文匯編[C];2004年
10 胡小慧;;內部審計在企業(yè)重組改制中面臨的挑戰(zhàn)[A];全國企業(yè)改制中的內部審計作用理論研討暨經驗交流論文集[C];2004年
相關重要報紙文章 前10條
1 ;《內部審計新紀元——風險管理、控制及治理》[N];財會信報;2006年
2 本報記者 陸暢;別忽略內部審計這只“看門狗”[N];中國電力報;2004年
3 汪叢梅 孫莉萍;對內部審計作用的再認識[N];財會信報;2005年
4 ;河北省內部審計規(guī)定[N];河北日報;2009年
5 本報記者 韓雪;集團公司內部審計要做好五項工作[N];中國審計報;2009年
6 張安平 貴州省商業(yè)學校;內部審計在現代企業(yè)中的機制與作用[N];經濟信息時報;2009年
7 郭暉;內部審計:為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展保駕護航[N];中國信息報;2010年
8 通訊員 沈旭光;合肥燃氣集團加強內部審計[N];安徽日報;2004年
9 本報記者 李棠棣;內部審計有了新規(guī)矩[N];中國財經報;2003年
10 ;如何發(fā)展民營企業(yè)內部審計[N];中國審計報;2003年
相關博士學位論文 前10條
1 劉曉蓮;國際內部審計研究[D];東北財經大學;2005年
2 石恒貴;內部審計在公司治理中的作用機理與實證研究[D];重慶大學;2010年
3 劉鍵;基于內部審計視角的商業(yè)銀行公司治理評價研究[D];西南財經大學;2010年
4 黃海;風險導向內部審計框架構建及應用研究[D];西南財經大學;2009年
5 嚴暉;風險導向內部審計若干問題研究[D];廈門大學;2004年
6 吳俊峰;風險導向內部審計基本問題研究[D];西南財經大學;2009年
7 劇杰;降低審計質量的審計行為研究[D];南京大學;2010年
8 富閩魯;制造業(yè)企業(yè)營銷審計理論與應用研究[D];天津大學;2007年
9 黃翠竹;中國上市公司內部治理審計研究[D];遼寧大學;2010年
10 李沛新;文化資本論[D];中央民族大學;2006年
相關碩士學位論文 前10條
1 孫晉喜;內部審計在企業(yè)中的應用與探索[D];西南交通大學;2003年
2 王艷;我國治理導向內部審計研究[D];山東經濟學院;2010年
3 王香煥;基于公司治理的內部審計研究[D];山東經濟學院;2010年
4 王亞娜;我國上市公司內部審計應用研究[D];東北師范大學;2010年
5 李良慧;企業(yè)實施風險導向內部審計研究[D];安徽農業(yè)大學;2010年
6 張國庫;我國電力企業(yè)增值型內部審計研究[D];長沙理工大學;2010年
7 懷雷;增值型內部審計績效評價[D];哈爾濱理工大學;2010年
8 董桂晶;中航工業(yè)集團公司增值型內部審計研究[D];財政部財政科學研究所;2010年
9 吳微;基于公司治理的上市公司增值型內部審計研究[D];西南財經大學;2010年
10 張蕾;A公司內部審計工作改進的研究[D];華東理工大學;2011年
本文編號:2791583
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