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強化企業(yè)內(nèi)部控制審計的思考

發(fā)布時間:2018-03-10 18:36

  本文選題:內(nèi)部控制審計 切入點:目標 出處:《湖南社會科學(xué)》2009年01期  論文類型:期刊論文


【摘要】:當(dāng)前,以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部控制審計理念逐漸滲入企業(yè)領(lǐng)域,諸多企業(yè)正不同程度開展內(nèi)部控制審計。強化企業(yè)內(nèi)部控制審計,必須明確企業(yè)內(nèi)部控制審計目標,把握企業(yè)內(nèi)部控制審計重點,規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制審計程序,防范企業(yè)內(nèi)部控制審計風(fēng)險。
[Abstract]:At present, the idea of risk-based internal control audit is gradually infiltrating into the field of enterprises. Many enterprises are carrying out internal control audit to varying degrees. To strengthen the internal control audit of enterprises, it is necessary to define the objectives of internal control audit. To grasp the key points of internal control audit, standardize the internal control audit procedures, and guard against the risk of internal control audit.
【作者單位】: 湘潭大學(xué)商學(xué)院;湖南財經(jīng)高等?茖W(xué)校;湖南商學(xué)院;
【基金】:2008年度湖南省高等學(xué)?茖W(xué)研究項目“企業(yè)內(nèi)部控制審計研究”(編號:08W018)階段成果之一
【分類號】:F239.45

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【相似文獻】

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本文編號:1594560


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