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內(nèi)部審計工作中存在的問題與對策

發(fā)布時間:2024-03-27 23:41
  <正>國家審計署繼2018年出臺《審計署關(guān)于內(nèi)部審計的規(guī)定》后,又頒布了《關(guān)于加強內(nèi)部審計工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督的意見》,對內(nèi)部審計工作的職責(zé)、機構(gòu)和人員的設(shè)置、國家審計對內(nèi)部審計指導(dǎo)等,從制度上做出了明確規(guī)定。無疑凸顯了內(nèi)部審計工作的重要性。內(nèi)部審計是規(guī)范經(jīng)濟活動、健全內(nèi)部控制的重要手段,通過

【文章頁數(shù)】:2 頁

【文章目錄】:
一、內(nèi)部審計中存在的問題
    (一)內(nèi)部審計機構(gòu)獨立建制率低,業(yè)務(wù)獨立性不強,領(lǐng)導(dǎo)重視度不夠
    (二)局限于傳統(tǒng)的審計模式,目標范圍單一
    (三)內(nèi)部審計人員知識結(jié)構(gòu)單一,素質(zhì)參差不齊
    (四)內(nèi)部審計的制度不完善,執(zhí)業(yè)效果較差
二、做好內(nèi)部審計監(jiān)督的措施
    (一)提高政治站位,完善機制建設(shè),夯實工作基礎(chǔ)
    (二)提升審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì),強化隊伍思想和作風(fēng)建設(shè)
    (三)加強上級審計部門對單位的內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo),建立科學(xué)的內(nèi)部審計管理機制
    (四)把審計工作滲透于單位的業(yè)務(wù)工作之中,防控風(fēng)險
    (五)內(nèi)部審計試行交叉式、委派制方式,以利于保證其獨立性和權(quán)威性



本文編號:3940671

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