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淺談國有企業(yè)財務(wù)審計存在的問題及對策分析

發(fā)布時間:2024-02-06 22:15
  財務(wù)審計是國有企業(yè)內(nèi)部審計的一項核心工作,是以被審計單位的經(jīng)濟活動為對象,通過收集和分析證據(jù),以判斷其經(jīng)濟活動的合法性、合理性和效益性的一種經(jīng)濟監(jiān)督、評價和鑒證活動。隨著內(nèi)部審計的發(fā)展,財務(wù)審計中新情況、新問題層出不窮。本文圍繞國有企業(yè)財務(wù)審計存在的主要問題,并探討相應(yīng)的解決對策。

【文章頁數(shù)】:2 頁

【文章目錄】:
一、國有企業(yè)財務(wù)審計存在的主要問題
    (一)財務(wù)審計工作缺乏規(guī)范
    (二)對財務(wù)審計認識不足
    (三)審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高
    (四)抓不住審計重點
    (五)審計手段落后
    (六)未能挖掘出“數(shù)字”變化后面的原因
二、解決國有企業(yè)財務(wù)審計存在問題的應(yīng)對措施
    (一)建立、完善國有企業(yè)內(nèi)部財務(wù)審計制度
    (二)正確區(qū)分年報審計和財務(wù)審計,提對高財務(wù)審計工作重要性的認識
    (三)加強人員培訓(xùn),提高審計人員綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)
    (四)以經(jīng)營風(fēng)險為導(dǎo)向開展財務(wù)審計,精準查找問題
    (五)加強審計信息化建設(shè),豐富審計手段
    (六)提高數(shù)據(jù)分析能力,關(guān)注數(shù)據(jù)變化背后的原因



本文編號:3896279

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