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加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)對于促進(jìn)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理的意義探討

發(fā)布時間:2022-12-24 13:12
  醫(yī)院在對于財(cái)務(wù)管理以及審計(jì)的工作中。內(nèi)部審計(jì)和財(cái)務(wù)管理非常重要,醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行探討首當(dāng)其發(fā)的就是從研究審計(jì)工作開展,醫(yī)院的內(nèi)部審計(jì)作為財(cái)務(wù)的核心存在,有完善的體系是保障醫(yī)院的根本。應(yīng)避免醫(yī)院在運(yùn)行當(dāng)中不會出現(xiàn)資金短缺的現(xiàn)象,且詳細(xì)記錄醫(yī)院資金流向。規(guī)劃好內(nèi)部審核工作和財(cái)務(wù)管理。文章注重于醫(yī)院的內(nèi)部審計(jì)以及財(cái)務(wù)管理的合作,進(jìn)行研究分析醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作出現(xiàn)的問題。以此來提出相應(yīng)地解決策略和規(guī)范整理方法。達(dá)到醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)與財(cái)務(wù)管理充分合作的目的。 

【文章頁數(shù)】:3 頁

【文章目錄】:
一、當(dāng)前醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作中存在的問題
    (一)工作人員對內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識不到位
    (二)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的制度不完善
二、醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作存在的問題和解決的策略
    (一)構(gòu)建完整的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)
    (二)提升工作人員的綜合素質(zhì)
    (三)針對某公立醫(yī)院具體研究和策略學(xué)習(xí)
    (四)加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的法律法規(guī)
三、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)意見整理分析與總結(jié)
    (一)整合能夠促進(jìn)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的事項(xiàng)
    (二)總結(jié)


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]我國醫(yī)院會計(jì)改革:內(nèi)容、成效與問題——兼論對政府會計(jì)改革的啟示[J]. 崔學(xué)剛.  會計(jì)與經(jīng)濟(jì)研究. 2015(02)
[2]大型公立醫(yī)院財(cái)務(wù)審計(jì)探索——基于內(nèi)部審計(jì)發(fā)展的視角[J]. 臧芝紅,董立友,王曉,畢春梅,許樹強(qiáng).  中國醫(yī)院. 2015(01)
[3]新醫(yī)改政策下對公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)國有資產(chǎn)和財(cái)務(wù)監(jiān)管體制的初步研究[J]. 王振宇.  中醫(yī)藥管理雜志. 2011(08)



本文編號:3726211

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