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“科技強(qiáng)企”下的內(nèi)部控制審計(jì)體系研究

發(fā)布時(shí)間:2022-09-17 20:40
 。颊2018年,國家審計(jì)署明確提出內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)對(duì)"對(duì)本單位及所屬單位內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行審計(jì)"(審計(jì)署令第11號(hào)),由此對(duì)中央企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作提出了新的要求。同年,習(xí)近平總書記在中央審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議上指出,"要深化審計(jì)制度改革,解放思想、與時(shí)俱進(jìn),創(chuàng)新審計(jì)理念,及時(shí)揭示和反映經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域的新情況、新問題、新趨勢"。 

【文章頁數(shù)】:3 頁

【文章目錄】:
內(nèi)部控制審計(jì)面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇
基于內(nèi)控成熟度構(gòu)建內(nèi)部控制審計(jì)體系
    體系基本思路
    內(nèi)部控制審計(jì)體系構(gòu)建
    收集基礎(chǔ)信息交叉驗(yàn)證
    開展現(xiàn)場內(nèi)控審計(jì)并協(xié)助能力提升
新形勢下內(nèi)部控制審計(jì)體系促進(jìn)企業(yè)提質(zhì)增效


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理的統(tǒng)籌結(jié)合探討[J]. 王曉昆.  現(xiàn)代商業(yè). 2021(25)



本文編號(hào):3679907

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