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淺談企業(yè)的內(nèi)部控制及內(nèi)控審計(jì)

發(fā)布時(shí)間:2021-12-18 13:13
  對于現(xiàn)代企業(yè)而言,內(nèi)部控制的缺失極易導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表的重大錯(cuò)報(bào),并給企業(yè)及其相關(guān)方帶來利益損失。在本文中,我們將介紹企業(yè)的內(nèi)部控制,并對內(nèi)部控制審計(jì)的程序和作用進(jìn)行探討和研究。 

【文章來源】:審計(jì)與理財(cái). 2020,(06)

【文章頁數(shù)】:3 頁

【文章目錄】:
一、企業(yè)的內(nèi)部控制概述
    1. 內(nèi)部控制的含義。
    2. 內(nèi)部控制的目標(biāo)。
    3. 內(nèi)部控制的特征。
    4. 內(nèi)部控制的要素。
二、審計(jì)師對于企業(yè)內(nèi)部控制的責(zé)任
    1. 內(nèi)部控制審計(jì)的含義。
    2. 審計(jì)師對企業(yè)內(nèi)部控制的責(zé)任。
三、內(nèi)部控制審計(jì)的具體程序
    1. 初步了解企業(yè)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和運(yùn)行。
    2. 評價(jià)企業(yè)的控制風(fēng)險(xiǎn)。
    3. 設(shè)計(jì)和執(zhí)行控制測試。
    4. 出具內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。
四、內(nèi)部控制審計(jì)對于企業(yè)的意義
    1. 改善企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境,提高經(jīng)營效率。
    2. 促進(jìn)企業(yè)提高風(fēng)險(xiǎn)意識,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。
    3. 加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部交流溝通,促進(jìn)協(xié)同合作。


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]內(nèi)部控制缺陷對財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)意見的影響[J]. 魏薇.  山東紡織經(jīng)濟(jì). 2019(08)



本文編號:3542466

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