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集團公司內(nèi)部審計問題之我見

發(fā)布時間:2021-08-17 15:44
  對集團公司而言,內(nèi)部審計工作的效率、質(zhì)量和水平與自身的經(jīng)濟效益有著密切的聯(lián)系,因此本文主要分析了集團公司內(nèi)部審計的現(xiàn)狀,并對集團公司開展內(nèi)部審計的意義進行了探討,結(jié)合自己的思考給出了內(nèi)部審計制度建設(shè)的優(yōu)化策略,希望有助于集團公司更好的進行內(nèi)部審計制度構(gòu)建,以此來提升內(nèi)部審計工作的效率和水平,從而實現(xiàn)預(yù)期的效果,為自身的可持續(xù)發(fā)展保駕護航。 

【文章來源】:中外企業(yè)家. 2020,(11)

【文章頁數(shù)】:1 頁

【文章目錄】:
1 集團公司內(nèi)部審計的現(xiàn)狀分析
2 集團公司內(nèi)部審計制度構(gòu)建的意義分析
3 集團公司內(nèi)部審計制度構(gòu)建的策略分析


【參考文獻】:
期刊論文
[1]A國有集團公司內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任審計現(xiàn)狀分析[J]. 范莉芳.  中小企業(yè)管理與科技(下旬刊). 2019(09)
[2]淺談集團企業(yè)內(nèi)部審計優(yōu)化[J]. 米雪.  納稅. 2018(32)



本文編號:3348045

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