我國企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)的現(xiàn)實(shí)選擇——基于內(nèi)部控制審計(jì)與財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)關(guān)聯(lián)的分析
【參考文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前6條
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【共引文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前10條
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6 陳旭東;吳昊e,
本文編號(hào):2560078
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