內(nèi)部控制鑒證內(nèi)容的邊界:理論框架和例證分析
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8 劉亞莉;馬曉燕;;內(nèi)部控制缺陷的披露:公司治理與外部審計的作用[A];中國會計學會審計專業(yè)委員會2010年學術(shù)年會論文集[C];2010年
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6 郭s,
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