內部控制審計與財務報表審計整合研究
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《中國外資》 2011年23期
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內部控制審計與財務報表審計整合研究
【摘要】:文章通過將內部控制審計與財務報表審計進行整合是提高審計質量和效率的必然選擇,進行內部控制審計和財務報表審計整合的程序、方法等兩個方面對內部控制審計與財務報表審計整合進行了系統(tǒng)性的分析。
【作者單位】:
中國南海石油聯(lián)合服務總公司;
【關鍵詞】:
【分類號】:F239.4
【正文快照】:
去年四月,內部控制配套指引發(fā)布,同時,財政部等部委還提出了從今年逐步開始在部分上市公司實施內部審計的計劃。這樣一來,內部控制就正式成為注冊會計師獨立進行的鑒證業(yè)務。通過西方先進國家在內部控制實施的過程來看,實施內部控制審計時常常帶來過高的成本,這是嚴重制約內
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,本文編號:215201
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