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內(nèi)部控制審計在固定資產(chǎn)管理中的運用分析

發(fā)布時間:2018-05-04 08:59

  本文選題:企業(yè) + 固定資產(chǎn)管理。 參考:《宏觀經(jīng)濟管理》2017年S1期


【摘要】:內(nèi)部控制審計是保障企業(yè)正常運行、長遠發(fā)展的根本與基礎(chǔ),是企業(yè)固定資產(chǎn)管理工作的主要約束體系,對于企業(yè)固定資產(chǎn)管理而言,內(nèi)部控制審計的有效性有著非常顯著的意義。對此,為了更好的實行企業(yè)固定資產(chǎn)管理,本文詳細分析內(nèi)部控制審計在固定資產(chǎn)管理中的運用。
[Abstract]:The audit of internal control is the fundamental and foundation for ensuring the normal operation and long-term development of enterprises, and the main constraint system for the management of fixed assets. For the management of fixed assets of enterprises, The effectiveness of internal control audit is of great significance. Therefore, in order to implement enterprise fixed assets management better, this paper analyzes the application of internal control audit in fixed assets management in detail.
【作者單位】: 江蘇省聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院徐州財經(jīng)分院;
【分類號】:F239.4;F275

【參考文獻】

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【共引文獻】

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3 王s盼,

本文編號:1842419


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