HF公司建設項目內(nèi)部審計風險控制
本文關(guān)鍵詞:HF公司建設項目內(nèi)部審計風險控制
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【摘要】:現(xiàn)如今,企業(yè)面臨的內(nèi)外部環(huán)境越來越復雜。內(nèi)部控制在企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中發(fā)揮著更加重要的作用。由于內(nèi)部審計工作具有完善內(nèi)部控制制度的作用,因而受到了廣大管理者的日益重視,外部監(jiān)管機構(gòu)與企業(yè)管理者對內(nèi)部審計工作也寄予了更多的期望與要求。他們希望內(nèi)部審計機構(gòu)能夠發(fā)揮出更大的作用,起到風險的規(guī)避、轉(zhuǎn)移與控制的作用,為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值。在建筑行業(yè),內(nèi)部審計工作的重要性同樣不可忽視;诖,在闡述國內(nèi)外相關(guān)研究的基礎上,本文以HF公司建設項目的內(nèi)部審計為例,對HF公司及其建設項目的內(nèi)容特點、管理模式等進行了介紹,并且分別對HF公司建設項目的內(nèi)部審計現(xiàn)狀以及內(nèi)部審計風險控制的理論基礎進行了分析和闡述。然后,對HF公司建設項目內(nèi)部審計在計劃管理、審計調(diào)查、審計實施、審計方法等方面存在的主要風險及這些風險形成的原因進行了詳細的分析,為其內(nèi)部審計風險控制方案的設計提供了充實的理論依據(jù)。其次,針對目前HF公司建設項目在內(nèi)部審計過程中面臨的越來越多的內(nèi)部審計風險,結(jié)合該公司建設項目內(nèi)部審計風險的特征和表現(xiàn),對其建設項目內(nèi)部審計風險控制方案進行設計,構(gòu)建了HF公司建設項目內(nèi)部審計風險控制方案設計目標,提出風險控制方案的原則,并在此基礎上分別從內(nèi)部審計項目庫建設、內(nèi)部審計模板、內(nèi)部審計風險防范以及內(nèi)部審計制度完善等四個方面提出了內(nèi)部審計風險控制方案,力圖能夠找到有效控制HF公司建設項目內(nèi)部審計風險的方法和對策。最后,為了能夠有效地促進內(nèi)部審計風險控制方案在HF公司的成功實施和應用,本文結(jié)合HF公司的發(fā)展現(xiàn)狀分別從改善公司內(nèi)部審計環(huán)境、優(yōu)化公司內(nèi)部審計方法、提高審計人員綜合素質(zhì)以及提高審計部門獨立性等方面提出了適用于該公司的內(nèi)部審計風險控制方案保障措施,以能夠?qū)窈驢F公司內(nèi)部審計風險控制方案的實施提供良好的基礎保障。
【學位授予單位】:陜西師范大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2016
【分類號】:F239.45
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,本文編號:1209030
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