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風險管控與風險管理審計:研究評述與框架

發(fā)布時間:2017-11-19 05:00

  本文關鍵詞:風險管控與風險管理審計:研究評述與框架


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【摘要】:風險管理審計作為風險審計的延伸,因更注重對企業(yè)風險管理及其效率的評價,逐步成為現(xiàn)代審計的重要方法和發(fā)展方向。隨著大規(guī)模財務舞弊的出現(xiàn),企業(yè)所面臨的風險日趨復雜,風險管理審計必將突破現(xiàn)有審計準則框架制約,不斷完善企業(yè)風險管控模式,有效識別、評估和處理企業(yè)風險,以提高企業(yè)內部控制的有效性。本文以文獻綜述的形式,通過系統(tǒng)梳理風險管控與風險管理審計相關研究成果,構建風險管理審計研究框架,從而進一步完善風險管理審計相關內容研究。
【作者單位】: 西南財經大學;
【基金】:中央高;究蒲袠I(yè)務費專項資金資助,項目編號:JBK1307167
【分類號】:F239.4;F275
【正文快照】: 一、引言隨著企業(yè)財務舞弊風暴的出現(xiàn),風險管控越來越受到重視,作為企業(yè)內部控制的主要內容和基本流程,逐步成為企業(yè)經營管理的重心。內部控制是公司治理目標實現(xiàn)的基本途徑。由于企業(yè)外部競爭壓力的增加以及企業(yè)內部管理層的盈余操縱,無疑都在增加企業(yè)所面臨的各種風險。內部

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前7條

1 白華;劉蔓葶;康林;;論風險導向審計中的“風險”定位——兼論風險管理相關內部審計準則的修訂[J];財貿研究;2012年04期

2 王曉霞;;國有企業(yè)風險管理審計的責任與目標構建[J];審計研究;2010年03期

3 胡靜波;李卜;;論企業(yè)內部風險管理審計[J];稅務與經濟;2012年03期

4 劉李福;姚榮輝;;內部控制指數(shù)的分析與再設計初探[J];財務與金融;2013年02期

5 時現(xiàn);田選章;于伯新;;風險管理審計研究——基于企業(yè)內部審計視角的分析[J];中國內部審計;2010年06期

6 孟曉霖;;實施風險管理審計的實踐探索[J];中國內部審計;2012年05期

7 周學東;;內部審計在央行治理中的角色[J];中國金融;2012年23期

【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 夏建民;;淺談企業(yè)風險管理[J];經營管理者;2012年19期

2 雷彩紅;;淺談風險導向內部審計的實際應用[J];經營管理者;2012年19期

3 陳q,

本文編號:1202360


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