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新形勢下企業(yè)內(nèi)部審計(jì)存在的問題及對策分析

發(fā)布時(shí)間:2021-03-15 00:13
  內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)監(jiān)督體系的重要組成部分,在市場經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展且變化莫測的環(huán)境之下,企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的工作流程和目標(biāo)也出現(xiàn)了新的變化。本文基于此,對現(xiàn)今新形勢、新環(huán)境下企業(yè)內(nèi)部審計(jì)所存在的問題進(jìn)行分析,提出相應(yīng)的解決對策,以提升內(nèi)部審計(jì)水平。 

【文章來源】:智庫時(shí)代. 2020,(09)

【文章頁數(shù)】:2 頁

【文章目錄】:
一、前言
二、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職能分析
三、新形勢下企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作變化趨勢分析
四、新形勢下企業(yè)內(nèi)部審計(jì)存在的問題
五、提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量的對策
六、結(jié)語



本文編號:3083211

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