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淺議國有企業(yè)經(jīng)濟合同內(nèi)部審計的重要性及應用

發(fā)布時間:2024-02-28 17:45
  經(jīng)濟合同是企業(yè)在開展經(jīng)濟業(yè)務過程中保障和維護自身權益,防止發(fā)生舞弊行為的重要資料,因此在生產(chǎn)經(jīng)營過程中加強經(jīng)濟合同管理十分重要。國有企業(yè)的特殊性使得多數(shù)其在生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中對于經(jīng)濟合同疏于管理,并且因此而出現(xiàn)了利用合同進行利益輸送,造成國有資產(chǎn)流失的嚴重舞弊行為。鑒于此,本文以國有企業(yè)的經(jīng)濟合同內(nèi)部審計為研究對象,通過對目前國有企業(yè)合同管理存在的問題進行總結(jié),分析了國有企業(yè)經(jīng)濟合同內(nèi)部審計的重要性,在此基礎上重點研究和探討了內(nèi)部審計如何在國有企業(yè)經(jīng)濟合同管理中進行應用,以提高其經(jīng)濟合同管理水平,減少各種舞弊行為和風險。

【文章頁數(shù)】:2 頁

【文章目錄】:
一、目前國有企業(yè)合同管理存在的問題概述
二、國有企業(yè)經(jīng)濟合同內(nèi)部審計的重要性分析
三、國有企業(yè)經(jīng)濟合同內(nèi)部審計的應用
    (一)建立經(jīng)濟合同增值型內(nèi)部審計模式
    (二)提升內(nèi)部審計的實質(zhì)獨立性,明確經(jīng)濟合同審計的主要目標和內(nèi)容
    (三)拓寬經(jīng)濟合同內(nèi)部審計的內(nèi)容,找出潛在風險點和問題
    (四)要重視對合同內(nèi)部審計結(jié)論的運用,對提出的建議加以處理落實
四、結(jié)語



本文編號:3913806

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