基于ASP.Net技術(shù)紙張行業(yè)進(jìn)銷存系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)
發(fā)布時間:2020-12-06 21:46
計算機(jī)技術(shù)的全面進(jìn)步,商業(yè)型公司規(guī)模逐漸增長,計算機(jī)化管理軟件,可大限度地避免手工記賬帶來的失誤,現(xiàn)代化管理企業(yè)公司的商品采購、貨品販賣、商品儲存運輸管理等公司運營的各項業(yè)務(wù)。論文將針對行業(yè)的交易特征,設(shè)計一套能實現(xiàn)企業(yè)需求的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。經(jīng)過對軟件系統(tǒng)的開發(fā)設(shè)計部署實施,可以使公司更規(guī)范,促進(jìn)公司管理的基礎(chǔ)工作,實時的獲取企業(yè)內(nèi)部、市場和其他外部消息,以提高高層決策的水平。通過使用計算機(jī)技術(shù)對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的操作流程進(jìn)行改革和優(yōu)化,飛速提升公司業(yè)務(wù)管理水平。主要工作是對整體采購,販運,倉儲,運輸業(yè)務(wù)流程做需求分析。比較了C/S模式結(jié)構(gòu)以及B/S模式結(jié)構(gòu)布局,課題最終選擇了基礎(chǔ)于ASP.Net技術(shù)設(shè)計開發(fā)的B/S模式結(jié)構(gòu)模型。網(wǎng)絡(luò)技術(shù),并采用三層技術(shù)架構(gòu)設(shè)計,數(shù)據(jù)存儲應(yīng)用SQL Server數(shù)據(jù)庫;開發(fā)工作結(jié)束后,使用必要的檢測工具進(jìn)行軟件系統(tǒng)全面檢測測試。系統(tǒng)運行后,事實證明需求分析實現(xiàn)了系統(tǒng)將公司內(nèi)部各類生產(chǎn)信息的整合,少走了彎路。
【文章來源】:北京工業(yè)大學(xué)北京市 211工程院校
【文章頁數(shù)】:85 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
銷售業(yè)務(wù)流程圖
北京工業(yè)大學(xué)工程碩士專業(yè)學(xué)位論文圖 3-1 銷售業(yè)務(wù)流程圖Fig. 3-1 Businessprocessdiagramofsales(3)倉庫流程倉管人員要嚴(yán)格按照商品備貨單進(jìn)行備貨。當(dāng)商品貨物全部操作處理完成后,工作人員打印商品發(fā)貨單據(jù),打印一式四聯(lián),首聯(lián)本部門收檔,另外三聯(lián)轉(zhuǎn)交產(chǎn)品發(fā)送貨組。貨品倉庫工作人員收到產(chǎn)品采購部門人員提供的采購入庫通知單后,需要在新商品入庫以后對其進(jìn)行登記和上架處理。具體見下圖:
需要在新商品入庫以后對其進(jìn)行登記和上架處理。具體見下圖:圖 3-2 倉庫業(yè)務(wù)流程圖Fig. 3-2 Businessprocessdiagramofwarehouse(4)會計流程財務(wù)會計部門要合算商品發(fā)貨單,統(tǒng)計貨品金額,記應(yīng)收賬款科目。當(dāng)收財務(wù)會計部門收到客戶支付的貨款后,沖減銷售業(yè)務(wù)賬戶,并且給客戶對賬開據(jù)增值稅專用發(fā)票。在財務(wù)會計收到催款單后,并安排支付貨款。索要增值稅專用發(fā)票,還要轉(zhuǎn)銷商品進(jìn)貨采購業(yè)務(wù)帳。及時通知銷售部門對客戶不誠實行為,錄入客戶信用檔案。
本文編號:2902077
【文章來源】:北京工業(yè)大學(xué)北京市 211工程院校
【文章頁數(shù)】:85 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
銷售業(yè)務(wù)流程圖
北京工業(yè)大學(xué)工程碩士專業(yè)學(xué)位論文圖 3-1 銷售業(yè)務(wù)流程圖Fig. 3-1 Businessprocessdiagramofsales(3)倉庫流程倉管人員要嚴(yán)格按照商品備貨單進(jìn)行備貨。當(dāng)商品貨物全部操作處理完成后,工作人員打印商品發(fā)貨單據(jù),打印一式四聯(lián),首聯(lián)本部門收檔,另外三聯(lián)轉(zhuǎn)交產(chǎn)品發(fā)送貨組。貨品倉庫工作人員收到產(chǎn)品采購部門人員提供的采購入庫通知單后,需要在新商品入庫以后對其進(jìn)行登記和上架處理。具體見下圖:
需要在新商品入庫以后對其進(jìn)行登記和上架處理。具體見下圖:圖 3-2 倉庫業(yè)務(wù)流程圖Fig. 3-2 Businessprocessdiagramofwarehouse(4)會計流程財務(wù)會計部門要合算商品發(fā)貨單,統(tǒng)計貨品金額,記應(yīng)收賬款科目。當(dāng)收財務(wù)會計部門收到客戶支付的貨款后,沖減銷售業(yè)務(wù)賬戶,并且給客戶對賬開據(jù)增值稅專用發(fā)票。在財務(wù)會計收到催款單后,并安排支付貨款。索要增值稅專用發(fā)票,還要轉(zhuǎn)銷商品進(jìn)貨采購業(yè)務(wù)帳。及時通知銷售部門對客戶不誠實行為,錄入客戶信用檔案。
本文編號:2902077
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