風險管理理念在上市公司內部審計中的方法設計及其應用
發(fā)布時間:2017-08-21 01:26
本文關鍵詞:風險管理理念在上市公司內部審計中的方法設計及其應用
【摘要】:著美然丑聞的爆,全世界的企業(yè)高管都在研怎發(fā)揮風險管理在治理過程中的作用范圍內部全都在進意識和風險管理力研,都對企業(yè)的經濟活產生要的影響著世界經濟的斷發(fā)展,境千萬化,企業(yè)所處的外部境的確定性來,企業(yè)在獲得更多機的時面臨著更多的風險如何能效的高風險管理水將引起企業(yè)的管理者和內部人員的注意風險管理是企業(yè)管理十要的一部,它以通過定效的內部來對營過程中的題進行預測評估和,的風險,高管理的效率,保證戰(zhàn)略目標的實,增在的值本文通過引入風險管理一概念,論內部作如何于風險管理理念進行開展,如風險管理是如何引導內部作,采何種方法改進內部狀,并建立相方法,簡單的傳統(tǒng)思路,到漸入各種的深方法等,最以LXGX例,析了內部中在的題,并將本文紹的各種用到中,供了一對策和建,最的內部作建
【關鍵詞】:風險管理 內部審計 上市公司
【學位授予單位】:山東財經大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2015
【分類號】:F239.45
【目錄】:
- 摘要5-6
- ABSTRACT6-9
- 第1章 緒論9-23
- 1.1 研究的背景及意義9-10
- 1.1.1 研究背景9
- 1.1.2 研究意義9-10
- 1.2 內外研狀綜述10-20
- 1.2.1 外研究現(xiàn)狀11-14
- 1.2.2 內研究現(xiàn)狀14-18
- 1.2.3 綜合述評18-20
- 1.3 研思路框架20
- 1.4 研內容方法20-21
- 1.4.1 研究內容20-21
- 1.4.2 研究方法21
- 1.5 創(chuàng)新點21-23
- 第2章相關基礎理論23-26
- 2.1 風險管理礎理論23
- 2.2 內部礎理論23-24
- 2.3 風險管理內部的聯(lián)系24-26
- 第3章 市公基于風險管理的內部計存在的問題及原因分析26-31
- 3.1 上市公司基于風險管理的內部審計現(xiàn)狀及存在的問題26-27
- 3.2 于風險管理的內部在題的原因析27-29
- 3.2.1 觀原因分析27-28
- 3.2.2 觀原因分析28-29
- 3.3 本章小結29-31
- 第4章 基于風險管理的市公內部計方法設計31-41
- 4.1 圍繞章程的方法31-33
- 4.1.1 董會的ERM政策31-32
- 4.1.2 計委員會32
- 4.1.3 計章程32-33
- 4.2 入咨詢的方法33-34
- 4.2.1 領導和咨詢33
- 4.2.2 提供建議33
- 4.2.3 ERM缺失33-34
- 4.2.4 ERM已經建立34
- 4.3 入鑒證業(yè)的方法34-37
- 4.3.1 鑒證業(yè)34-35
- 4.3.2 以風險基礎的計計劃35-36
- 4.3.3 初步調查36-37
- 4.3.4 ERM框架37
- 4.4 企業(yè)任自評估的方法37-38
- 4.4.1 企業(yè)任自評估37
- 4.4.2 調查37-38
- 4.5 形內部告的方法38-40
- 4.5.1 任分配計劃38-39
- 4.5.2 經營風險登記薄39
- 4.5.3 計證據39-40
- 4.5.4 內部控制報告40
- 4.6 本章小結40-41
- 第5章 案例分析——以LXGX公 例41-45
- 5.1 LXGX概況41
- 5.2 LXGX于風險管理的內部 狀41-42
- 5.3 LXGX于風險管理的內部 在的題42-43
- 5.4 LXGX于風險管理的內部 方法選擇43
- 5.5 本章小結43-45
- 第6章 研究結論與展望45-49
- 6.1 研究結論45-47
- 6.2 研究的不足之處47
- 6.3 對未來內部審計研究展望47-49
- 參考文獻49-51
- 致謝51
【參考文獻】
中國期刊全文數據庫 前10條
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,本文編號:710047
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