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集團公司增值型內(nèi)部審計體系提升探析

發(fā)布時間:2017-07-26 06:07

  本文關(guān)鍵詞:集團公司增值型內(nèi)部審計體系提升探析


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【摘要】:本文以S集團公司為例,分析了增值型內(nèi)部審計運作情況,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計在增值服務(wù)中存在內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)立不夠合理,獨立性不強;審計人員素養(yǎng)不高,專業(yè)知識單一;開展審計領(lǐng)域不寬,審計不夠深入;審計技術(shù)不夠先進,審計方法不多;審計業(yè)務(wù)程序不完善,審計質(zhì)量較低等問題。本文提出建立科學(xué)有效的內(nèi)部審計組織體系、提高內(nèi)部審計人員綜合素質(zhì)、加快拓寬內(nèi)部審計業(yè)務(wù)領(lǐng)域、健全內(nèi)部審計規(guī)范體系、完善內(nèi)部審計信息化技術(shù)體系等對策建議,著力提高內(nèi)部審計增值功能。
【作者單位】: 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】集團公司 內(nèi)部審計 增值
【分類號】:F239.45
【正文快照】: 一、集團公司增值型內(nèi)部審計(一)內(nèi)部審計集團公司內(nèi)部審計主要指集團公司專門設(shè)立審計機構(gòu),充實審計工作人員,按照國家有關(guān)法規(guī),依據(jù)審計程序和審計方法,重點審核評價集團公司及下屬公司的財務(wù)報表、運營狀況及有關(guān)經(jīng)濟活動的真實有效性,并提出相關(guān)對策建議的監(jiān)管方式。集團

【相似文獻】

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7 中國保監(jiān)會發(fā)展改革部副主任 房永斌;加強內(nèi)部審計 深化公司治理結(jié)構(gòu)改革[N];中國保險報;2007年

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9 本報通訊員  許克敏;我國代表團出席2006亞洲內(nèi)部審計年會[N];財會信報;2006年

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9 莊江波;內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)與發(fā)展[D];廈門大學(xué);2001年

10 張云志;我國企業(yè)內(nèi)部審計發(fā)展中存在的問題及對策[D];首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué);2005年

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