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新時期企業(yè)內(nèi)部審計工作探索

發(fā)布時間:2021-11-15 22:59
  <正>內(nèi)部審計是公司治理的重要組成部分,是企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展不可或缺的監(jiān)督力量,在促進企業(yè)科學(xué)決策、改善運營、規(guī)范管理、防范風險及創(chuàng)造價值方面發(fā)揮越來越重要的作用。隨著企業(yè)內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境變化和國有企業(yè)深化改革,內(nèi)部審計如何做好變革,更好地服務(wù)企業(yè)改革和發(fā)展,實現(xiàn)自身價值,是內(nèi)部審計人員需不斷思考的課題。筆者結(jié)合所在企業(yè)內(nèi)部審計管理變革實踐,對新時期如何做好內(nèi)部審計工作進行了探索。 

【文章來源】:冶金財會. 2020,39(11)

【文章頁數(shù)】:5 頁

【文章目錄】:
一、背景分析
    (一)內(nèi)部審計新定位對內(nèi)部審計管理變革提出了新要求
    (二)企業(yè)深化改革對內(nèi)部審計管理變革產(chǎn)生了新期待
    (三)企業(yè)內(nèi)部審計管理體制優(yōu)化對內(nèi)部審計管理變革提出了新挑戰(zhàn)
二、內(nèi)部審計管理變革的實踐與思考
    (一)優(yōu)化內(nèi)部審計機構(gòu),更好履行內(nèi)部審計監(jiān)督職能
    (二)拓寬審計視野,提高內(nèi)部審計監(jiān)督廣度和深度
        1. 協(xié)同監(jiān)督、差異化管理,實現(xiàn)審計監(jiān)督全覆蓋
        2. 提高政治站位
        3. 內(nèi)部控制執(zhí)行、合規(guī)審計及風險防控
    (三)強化內(nèi)部審計咨詢服務(wù)職能,提高服務(wù)經(jīng)營管理能力
    (四)強化審計問題整改,深化審計成果運用
        1. 完善審計問題整改工作機制
        2. 推進審計問題整改閉環(huán)管理
    (五)強化審計發(fā)現(xiàn)問題責任追究,促進企業(yè)健康發(fā)展
    (六)創(chuàng)新審計工作方式方法,打造高素質(zhì)審計隊伍
        1. 堅持科技強審,推進大數(shù)據(jù)審計建設(shè)
        2. 堅持提升內(nèi)審人員綜合業(yè)務(wù)能力,打造職業(yè)化審計隊伍
三、結(jié)語



本文編號:3497669

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