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科研院內(nèi)部審計質(zhì)量控制體系構(gòu)建探析

發(fā)布時間:2021-08-11 22:08
  本文以X科研院為例,具體分析其內(nèi)部審計現(xiàn)狀及存在的問題,并結(jié)合實際經(jīng)驗和情況,構(gòu)建出一套與《中國內(nèi)部審計準則》相接軌的,適合組織發(fā)展的內(nèi)部審計質(zhì)量控制體系。有利于提高內(nèi)部審計質(zhì)量,增強內(nèi)部審計作用,為組織持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展,提供良好的內(nèi)部控制環(huán)境。 

【文章來源】:行政事業(yè)資產(chǎn)與財務(wù). 2020,(09)

【文章頁數(shù)】:2 頁

【文章目錄】:
一、研究背景
二、內(nèi)審質(zhì)量控制的理論基礎(chǔ)
    1.《索耶內(nèi)部審計》
    2.《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》(IPPF)
三、X科研院內(nèi)審現(xiàn)狀及存在的主要問題
    1. X科研院內(nèi)審體系
    2. X科研院內(nèi)部審計工作存在的主要問題
四、X科研院內(nèi)部審計質(zhì)量體系構(gòu)建的實現(xiàn)路徑
    1. 提升內(nèi)部審計環(huán)境
    2. 明確內(nèi)部審計定位
    3. 完善內(nèi)部審計制度
    4. 規(guī)范作業(yè)流程
    5. 搭建審計團隊
    6. 與外部審計協(xié)作
    7. 持續(xù)督促整改落實
    8. 利用信息技術(shù)支持內(nèi)審工作開展
五、結(jié)語



本文編號:3336977

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