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科研院所內(nèi)部審計存在的問題及對策淺析

發(fā)布時間:2021-05-20 23:47
  隨著我國經(jīng)濟(jì)總量不斷增大和經(jīng)濟(jì)社會的深化轉(zhuǎn)型,科研院所一方面需要健全有效的監(jiān)督和制約體系,另一方面面臨的工作局面日益復(fù)雜、日益專業(yè)。為了加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理,適應(yīng)新形勢,降低經(jīng)濟(jì)成本、提高經(jīng)濟(jì)效益、規(guī)范財務(wù)管理,對科研院所內(nèi)部審計進(jìn)行剖析。科研院所對內(nèi)部審計高度重視,針對各單位可能存在共性問題,提出相應(yīng)的整改措施,使資金更加安全、高效使用,更好地服務(wù)科研。 

【文章來源】:中國農(nóng)業(yè)會計. 2020,(06)

【文章頁數(shù)】:3 頁

【文章目錄】:
一、內(nèi)部審計的概念界定
    (一)內(nèi)部審計的概念
    (二)內(nèi)部審計的特點(diǎn)
    (三)內(nèi)部審計的職責(zé)
二、內(nèi)部審計常見共性問題
    (一)內(nèi)控制度不健全
    (二)財務(wù)監(jiān)管不到位
    (三)財務(wù)管理存在問題
    (四)人員的整體素質(zhì)待提高
三、完善內(nèi)部審計的措施
    (一)建立健全單位內(nèi)部各項(xiàng)管理制度
    (二)增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員的法律意識和責(zé)任感
    (三)加強(qiáng)相關(guān)崗位培訓(xùn)
    (四)明確財務(wù)人員職責(zé)
四、某科研院所在內(nèi)部審計時遇到的實(shí)際問題及整改措施
    (一)項(xiàng)目管理問題
    (二)資產(chǎn)管理問題
    (三)合同管理問題
    (四)收入管理問題



本文編號:3198651

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