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企業(yè)財務(wù)收支審計存在的問題

發(fā)布時間:2021-03-03 03:53
  企業(yè)財務(wù)收支審計工作是一項客觀獨立的內(nèi)部監(jiān)督活動,其對規(guī)范企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營行為、改善內(nèi)部治理以及提升企業(yè)整體效益水平具有重要作用。當(dāng)前,伴隨著我國經(jīng)濟進入新常態(tài),企業(yè)的生存壓力隨之增加,內(nèi)外環(huán)境中存在諸多的不確定性因素,為此,大多數(shù)企業(yè)越來越重視財務(wù)收支審計工作,開展了一系列財務(wù)收支審計相關(guān)的監(jiān)督與整改活動,逐步構(gòu)建和完善財務(wù)收支審計監(jiān)管體系,審計質(zhì)量不斷得以提升。但由于審計體系不完善、人員專業(yè)素質(zhì)不高、審計方法手段相對落后等因素,一些企業(yè)在開展財務(wù)收支審計活動時并未取得理想效果,綜合審計質(zhì)量仍然有待提高。本文結(jié)合某煙草企業(yè)的實際情況分析研究了當(dāng)前企業(yè)財務(wù)收支審計存在的問題,并有針對性地提出了改進和優(yōu)化對策,以期能為企業(yè)審計工作提供一定的借鑒和參考。 

【文章來源】:中國農(nóng)業(yè)會計. 2020,(02)

【文章頁數(shù)】:2 頁

【參考文獻】:
期刊論文
[1]煙草行業(yè)內(nèi)部審計問題分析及對策[J]. 梁海燕.  財會學(xué)習(xí). 2019(19)
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[3]當(dāng)前企業(yè)財務(wù)審計存在的問題及對策[J]. 王曉蕾.  環(huán)球市場信息導(dǎo)報. 2017(22)



本文編號:3060546

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