內(nèi)部控制審計制度是上市公司重要的制度創(chuàng)新——中國注冊會計師協(xié)會副會長兼秘書長陳毓圭在2012上市公司內(nèi)控建設(shè)評價與審計峰
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【摘要】:中注協(xié)秘書長陳毓圭指出,內(nèi)部控制是防范經(jīng)營風(fēng)險的機制保障,是提高經(jīng)營效率的制度工具,是提升我國企業(yè)國際競爭力的治本之策。為保證內(nèi)部控制審計實施到位、需要會計師事務(wù)所作為一項重大戰(zhàn)略任務(wù)來落實。第一,要高度重視內(nèi)部控制審計業(yè)務(wù),將其作為一項獨立業(yè)務(wù)做好、做實、做到位;第二,要積極參加培訓(xùn),認真學(xué)習(xí)相關(guān)制度和文件精神;第三,要盡早修改業(yè)務(wù)操作規(guī)程,建立和完善內(nèi)部控制審計業(yè)務(wù)質(zhì)量控制體系。為了將內(nèi)部控制審計業(yè)務(wù)做好做實做到位,企業(yè)治理層和管理層應(yīng)高度重視內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)實施工作,倚重注冊會計師的專業(yè)優(yōu)勢,保持與內(nèi)部控制審計工作的良性互動。
【關(guān)鍵詞】: 內(nèi)部控制審計 上市公司 會計師事務(wù)所 注冊會計師 制度創(chuàng)新 審計制度 高度重視 審計業(yè)務(wù) 治本之策 內(nèi)部控制建設(shè)
【分類號】:F239.4
【正文快照】: (2012年11月25日·北京)各位嘉賓、朋友們:非常高興參加今天的活動。內(nèi)部控制規(guī)范于今年在國有控股和地方控股的A股上市公司實施,新理財雜志社和國富浩華會計師事務(wù)所聯(lián)合舉辦這次活動,聚監(jiān)管部門、上市公司和會計師事務(wù)所代表及專家學(xué)者于一堂,共同探討上市公司內(nèi)部控制建設(shè)
【相似文獻】
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,本文編號:956052
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