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淺談企業(yè)審計(jì)效果制約因素及解決對(duì)策

發(fā)布時(shí)間:2023-05-06 02:46
  加強(qiáng)內(nèi)部控制,防范各種財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),確保安全經(jīng)營(yíng),不僅是客觀形勢(shì)對(duì)企業(yè)提出的要求,更是自身發(fā)展的客觀需要。對(duì)于中小企業(yè)來(lái)說(shuō)也是如此,尤其是中小企業(yè)本身基礎(chǔ)薄弱、抗風(fēng)險(xiǎn)能力不高,一旦內(nèi)部控制出了問(wèn)題而導(dǎo)致資金安全下降,將造成嚴(yán)重的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題,因此,中小企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理,防范各種風(fēng)險(xiǎn),確保穩(wěn)定、健康和可持續(xù)發(fā)展顯得更為迫切和重要的意義。而中小企業(yè)審計(jì)作為內(nèi)控工作的重要環(huán)節(jié),對(duì)于中小企業(yè)健康安全運(yùn)行尤為重要,但是目前因?yàn)橐恍┲饔^因素和客觀條件,一些中小企業(yè)在內(nèi)部審計(jì)方面還是存在一些薄弱項(xiàng),需要尋找措施進(jìn)行解決,不斷促進(jìn)有效的內(nèi)部控制機(jī)制建立。

【文章頁(yè)數(shù)】:2 頁(yè)

【文章目錄】:
一、中小企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的重要性
二、中小企業(yè)審計(jì)存在的問(wèn)題
    (一)重要業(yè)務(wù)或管理制度缺失問(wèn)題有待解決
    (二)審計(jì)人員綜合能力與客觀要求差距較大
    (三)審計(jì)的廣度與深度仍待提升
三、中小企業(yè)內(nèi)部審計(jì)效果提升的相關(guān)對(duì)策
    (一)健全內(nèi)部審計(jì)架構(gòu)體系
    (二)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作管理
    (三)著力加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)
    (四)促進(jìn)審計(jì)成果有效轉(zhuǎn)化



本文編號(hào):3808870

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