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構建內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題整改機制的路徑探討

發(fā)布時間:2022-09-30 17:03
  審計署于2018年3月頒布實施的《關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,專設了一章"審計結果運用",應建立健全審計發(fā)現(xiàn)問題整改機制是其中提出的要求之一。因此,結合工作實際,本文在深入剖析企業(yè)審計整改落實不到位、審計結果運用不充分的基礎上,從建立健全整改責任制、督查檢查制、整改問責制、審計報告制、審計整改長效制等方面,提出了構建審計發(fā)現(xiàn)問題整改機制的途徑,以促進審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實到位,提升審計結果的運用效果。 

【文章頁數(shù)】:2 頁

【文章目錄】:
一、企業(yè)內(nèi)部審計整改落實不到位的主要問題及原因分析
    1.被審計單位對審計整改目的不明確,消極應對整改工作
    2. 審計整改主體責任存在偏差,整改工作力度不足
    3. 缺乏多部門聯(lián)動的綜合促改機制,審計整改督辦力度不足
    4. 整改情況未納入考核管理鏈條,未建立完善的責任追究制度
    5. 審計質(zhì)量不高,整改落實難于操作
二、構建企業(yè)內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題整改機制的路徑
    1. 轉換思想意識,建立健全整改責任制
    2. 推進部門聯(lián)動,建立健全督查檢查制
    3. 納入考核管理,建立健全整改問責制
    4. 提高工作質(zhì)量,建立健全審計報告制
    5. 分類問題性質(zhì),建立健全審計整改長效制
    6. 公開整改情況,建立健全審計結果利用制
三、結束語


【參考文獻】:
期刊論文
[1]國有企業(yè)審計整改存在的主要問題、成因及對策[J]. 廖燕.  中國內(nèi)部審計. 2017(03)
[2]國有企業(yè)推行內(nèi)部審計結果公告的研究與分析[J]. 吳正東.  企業(yè)改革與管理. 2017(01)
[3]內(nèi)部審計結果運用現(xiàn)狀及原因分析[J]. 李濤.  時代經(jīng)貿(mào). 2016(15)



本文編號:3683934

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