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國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)存在的問題與對(duì)策研究

發(fā)布時(shí)間:2022-07-27 15:15
  內(nèi)部審計(jì)是國有企業(yè)內(nèi)部自我約束和監(jiān)督體系的重要組成部分,其具有監(jiān)督、制約、保障、維護(hù)、評(píng)價(jià)、促進(jìn)等多方面的作用。但當(dāng)前國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)仍然存在諸多問題,必須采取有針對(duì)性的措施有效解決這些問題,以充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在國有企業(yè)改革和發(fā)展中的重要作用。 

【文章頁數(shù)】:1 頁

【文章目錄】:
一、國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)存在的主要問題
    1. 內(nèi)部審計(jì)缺乏獨(dú)立性
    2. 內(nèi)部審計(jì)制度建設(shè)不健全
    3. 內(nèi)部審計(jì)水平有待提高
二、完善國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的對(duì)策
    1. 加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性
    2. 完善內(nèi)部審計(jì)制度建設(shè)
    3. 提升企業(yè)內(nèi)部審計(jì)水平
    4. 提高企業(yè)對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]國有企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)存在的問題及對(duì)策[J]. 楊源.  財(cái)會(huì)學(xué)習(xí). 2018(34)
[2]淺議新常態(tài)下國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)價(jià)值提升的新途徑[J]. 靖永亮.  經(jīng)貿(mào)實(shí)踐. 2018(14)
[3]國有企業(yè)治理中內(nèi)部審計(jì)存在的問題與對(duì)策[J]. 李雪瑩,吳寶宏.  企業(yè)技術(shù)開發(fā). 2015(11)



本文編號(hào):3665688

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