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完善企業(yè)內(nèi)部審計的思考

發(fā)布時間:2022-02-17 06:52
  企業(yè)內(nèi)部審計加強內(nèi)部管理,提升內(nèi)控效率的重要措施。現(xiàn)階段,國家十分重視內(nèi)部審計工作,然而,在一部分企業(yè)中對內(nèi)部審計重視不足,沒有建立完善的內(nèi)部審計機構,發(fā)揮內(nèi)部審計在企業(yè)運營活動中的監(jiān)督作用。為此,本文對我國企業(yè)內(nèi)部審計存在的問題進行分析,提出了相應的對策,以期為企業(yè)內(nèi)部審計提供參考。 

【文章來源】:中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)會計. 2019,(06)

【文章頁數(shù)】:2 頁

【文章目錄】:
一、現(xiàn)階段加強企業(yè)內(nèi)部審計的現(xiàn)實意義
二、企業(yè)內(nèi)部審計存在的問題
    1. 企業(yè)內(nèi)部審計機構不健全, 內(nèi)部審計未受到重視。
    2. 內(nèi)部審計的獨立性差, 審計范圍受限。
    3. 審計方法落后, 審計效果較差。
三、完善企業(yè)內(nèi)部審計的對策
    1. 提高認識, 高度重視內(nèi)部審計工作。
    2. 擴大內(nèi)部審計業(yè)務面, 內(nèi)部審計融入企業(yè)核心業(yè)務領域。
    3. 運用先進審計方法, 提升內(nèi)部審計質(zhì)量和運用效果。
結論


【參考文獻】:
期刊論文
[1]企業(yè)內(nèi)部審計風險成因及其防范研究[J]. 范麗妍,張毅,魏瑩.  商業(yè)經(jīng)濟. 2019(01)
[2]企業(yè)內(nèi)部審計問題分析及應對措施探析[J]. 趙時梅.  現(xiàn)代商業(yè). 2018(07)
[3]企業(yè)內(nèi)部審計存在的問題及其改進措施[J]. 馮杰.  現(xiàn)代經(jīng)濟信息. 2017(24)



本文編號:3628994

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