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高校內(nèi)部審計意見落實情況研究

發(fā)布時間:2021-02-27 09:09
  隨著信息化和大數(shù)據(jù)的發(fā)展,高等院校也處于改革發(fā)展的重要時期,內(nèi)部審計作為學(xué)校治理體系的重要組成部分,審計結(jié)果運用是落實審計工作成果的重要保障,在風(fēng)險控制、提升價值方面發(fā)揮越來越重要的作用。本文以高校內(nèi)部審計意見落實的必要性為出發(fā)點,對工作中存在的問題進行分析,并提出建議。 

【文章來源】:合作經(jīng)濟與科技. 2019,(08)

【文章頁數(shù)】:2 頁

【文章目錄】:
一、高校內(nèi)部審計意見落實的必要性
    (一) 國家制度層面。
    (二) 學(xué)校層面。
    (三) 內(nèi)部審機構(gòu)層面。
二、整改落實工作存在的問題及原因分析
    (一) 內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)置不合理, 審計意見落實重視程度不高。
    (二) 內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平受限, 審計意見缺乏認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn), 后續(xù)檢查保障制度不完善。
    (三) 內(nèi)部審計機構(gòu)指導(dǎo)監(jiān)督力度不夠, 責(zé)任追究不到位。
三、整改落實工作建議
    (一) 建立內(nèi)部審計制度, 提高審計建議的質(zhì)量和可操作性。
    (二) 強化內(nèi)部審計機構(gòu)的獨立性和權(quán)威性, 整改落實工作“關(guān)口前移”。
    (三) 完善整改評價制度, 建立審計整改長效機制。
    (四) 加強內(nèi)部審計信息化建設(shè), 落實“走出去、請進來”方針, 加強高校之間交流, 不斷改革創(chuàng)新。


【參考文獻】:
期刊論文
[1]關(guān)于內(nèi)部審計質(zhì)量的問題與對策研究[J]. 夏立凱.  財會學(xué)習(xí). 2018(34)
[2]事業(yè)單位內(nèi)部審計存在的問題及對策研究[J]. 丁孝梅.  現(xiàn)代經(jīng)濟信息. 2018(22)
[3]提高內(nèi)部審計建議質(zhì)量的思考[J]. 武榮楨,武晨熙.  現(xiàn)代審計與經(jīng)濟. 2018(05)
[4]新常態(tài)下行政事業(yè)單位內(nèi)部審計的作用及對策[J]. 宋群.  中國總會計師. 2017(10)
[5]對落實內(nèi)部審計整改提高審計工作質(zhì)量的一點思考[J]. 史源.  經(jīng)濟師. 2016(03)
[6]提升行政事業(yè)單位內(nèi)部審計服務(wù)能力的幾點思考[J]. 張孟.  中國內(nèi)部審計. 2015(02)



本文編號:3054007

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