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《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)工作底稿編制指南》

發(fā)布時(shí)間:2017-12-09 17:03

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【摘要】:正為了配合內(nèi)部控制審計(jì)制度的實(shí)施,指導(dǎo)注冊(cè)會(huì)計(jì)師編制內(nèi)部控制審計(jì)工作底稿,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)組織有關(guān)專家編寫了《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)工作底稿編制指南》。該指南在《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》和《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引實(shí)施意見》框架下起草,在編寫時(shí)力求既體現(xiàn)內(nèi)部控制審計(jì)業(yè)務(wù)的特點(diǎn),又體現(xiàn)整合審計(jì)的要求,突出可操作性。指南內(nèi)容涵蓋編制審計(jì)計(jì)劃、測(cè)試內(nèi)部控制、評(píng)價(jià)控制缺陷和出具審計(jì)
【分類號(hào)】:F233;F239.4
【正文快照】: 為了配合內(nèi)部控制審計(jì)制度的實(shí)施,指導(dǎo)注冊(cè)會(huì)計(jì)師編制內(nèi)部控制審計(jì)工作底稿,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)組織有關(guān)專家編寫了《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)工作底稿編制指南》。該指南在《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》和《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引實(shí)施意見》框架下起草,在編寫時(shí)力求既體現(xiàn)內(nèi)部控制審計(jì)業(yè)

【相似文獻(xiàn)】

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6 ;發(fā)布實(shí)施內(nèi)控規(guī)范 服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展[N];中國(guó)會(huì)計(jì)報(bào);2010年

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8 深圳市筆克投資發(fā)展有限公司安化分公司 覃江華;中小景區(qū)如何建立良好的企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)[N];中國(guó)旅游報(bào);2009年

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本文編號(hào):1271139

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