完善THKJ股份有限公司內(nèi)部審計對策研究
發(fā)布時間:2017-11-14 10:06
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【摘要】: 內(nèi)部審計是現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制系統(tǒng)重要組成部分。隨著國際金融危機不斷蔓延,企業(yè)競爭更加激烈,經(jīng)營困難重重,在此惡劣的環(huán)境下,企業(yè)如何更好發(fā)揮內(nèi)部審計作用,提升企業(yè)竟?fàn)幠芰σ呀?jīng)成為企業(yè)經(jīng)營管理中十分重要的問題。 本文從內(nèi)部審計基本理論出發(fā)結(jié)合THKJ公司的實際,對THKJ公司內(nèi)部審計工作的現(xiàn)狀、存在問題、進行了分析,同時結(jié)合我國內(nèi)部審計發(fā)展的趨勢提出了完善THKJ公司審計機構(gòu),重塑內(nèi)部審計定位;改善THKJ公司內(nèi)部審計人員配制的不足;完善THKJ公司內(nèi)部審計業(yè)務(wù)范圍和方法:提高審計質(zhì)量等一系列改進內(nèi)部審計工作的思路和措施,以期對THKJ公司內(nèi)部審計的未來發(fā)展有所幫助,同時也希望通過對THKL公司內(nèi)部審計工作的研究能對同類企業(yè)內(nèi)部審計工作的開展有所幫助。
【學(xué)位授予單位】:南昌大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2009
【分類號】:F239.45
【引證文獻】
中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條
1 楊志勇;基于風(fēng)險管理的A集團內(nèi)部審計體系研究[D];山東大學(xué);2011年
,本文編號:1184936
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