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云南省國有企業(yè)審計檔案管理研究

發(fā)布時間:2020-07-19 05:34
【摘要】:經(jīng)濟新常態(tài)下,企業(yè)為了抓住機遇、求得生存和發(fā)展,在企業(yè)管理方面進行了一系列變革,包括企業(yè)管理理念、流程、方法、文化等。其中,最為明顯的,也是最為重要的變革,集中體現(xiàn)在強化風險管理和完善內(nèi)部控制方面。內(nèi)部審計是企業(yè)內(nèi)部控制的重要組成部分,為企業(yè)控制風險起著強有力的作用。對于國有企業(yè)的管理者尤其是企業(yè)高層而言,審計檔案不僅客觀地記錄了審計活動的過程,而且在其儲存的內(nèi)容中積累蘊含了一系列精煉的經(jīng)營管理規(guī)律,是對企業(yè)以往財務(wù)管理和經(jīng)營管理活動中存在問題的高度歸納總結(jié),并且結(jié)合企業(yè)實際給予了解決建議。因而它是經(jīng)營管理者了解企業(yè)以往情況、研究有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營過程存在的問題、總結(jié)規(guī)律的歷史性文獻,是必需的參考資料。因此,加強國有企業(yè)內(nèi)部檔案管理就體現(xiàn)得尤為重要。文章立足于國有企業(yè)內(nèi)部審計檔案管理研究,通過對某些國有企業(yè)審計檔案管理情況進行調(diào)查,以此分析國有企業(yè)審計檔案管理的研究現(xiàn)狀,站在風險的角度,提出國有企業(yè)審計檔案管理中存在的問題,最后針對問題提出合理的解決措施。本文正文共分四個部分,主要內(nèi)容如下:第一部分:國有企業(yè)審計檔案管理及其管理依據(jù)。較為全面解析國有企業(yè)內(nèi)部審計檔案管理及其相關(guān)事物,并介紹了國有企業(yè)內(nèi)部檔案管理的相關(guān)理論依據(jù),具體有企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和質(zhì)量管理體系。最后說明了國有企業(yè)審計檔案管理的原則和要求。四個原則分別為集中統(tǒng)一管理原則,全程管理原則,專(兼)職人員管理原則,前端控制原則。三個要求為真實、完整、有效、規(guī)范,關(guān)聯(lián)性要求和安全性要求。第二部分:以云南省為例,對國有企業(yè)審計檔案管理現(xiàn)況進行分析。通過對問卷調(diào)查數(shù)據(jù)的分析,指出云南省國有企業(yè)審計檔案管理的優(yōu)點。并且,站在風險的角度,重點提出目前國有企業(yè)審計檔案管理所存在問題,內(nèi)部審計機構(gòu)不健全,內(nèi)部審計檔案管理制度不完善、缺乏必要的專業(yè)人才,內(nèi)部審計檔案質(zhì)量得不到保證、內(nèi)容具有局限性、存在安全隱患性等都是內(nèi)部審計檔案管理過程中存在的問題。第三部分:主要探討加強國有企業(yè)審計檔案管理的措施。結(jié)合國有企業(yè)內(nèi)部審計檔案自身的特點,以國有企業(yè)內(nèi)部審計檔案管理中存在的問題為切入點,尋求解決這些問題的科學措施。文章主要從合理設(shè)置內(nèi)部審計檔案管理機構(gòu),完善內(nèi)部審計檔案管理制度,完善人員配置結(jié)構(gòu)、提高專業(yè)人才素質(zhì),保證內(nèi)部審計檔案的及時性、真實性、完整性,提高內(nèi)部審計檔案內(nèi)容的質(zhì)量,加強內(nèi)部審計檔案安全管理等方面進行探討,提出合理的解決措施。
【學位授予單位】:云南大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2018
【分類號】:F276.1;F239.4;G271

【參考文獻】

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本文編號:2761989

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