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國有商業(yè)銀行內(nèi)部控制實質(zhì)性漏洞披露問題研究——基于工商銀行的案例分析

發(fā)布時間:2020-02-24 23:25
【摘要】:內(nèi)部控制是銀行的"免疫系統(tǒng)",本文以中國工商銀行為例,結(jié)合2006年和2008年的兩次重要法規(guī)的頒布,運用前后對比分析工商銀行2007 2013年內(nèi)部控制信息披露問題,以及對相關(guān)法規(guī)的執(zhí)行效果加以驗證,從中發(fā)掘商業(yè)銀行內(nèi)部控制信息披露存在的實質(zhì)性漏洞等突出問題,并從銀行自身和外部監(jiān)管兩個方面提出相對應(yīng)的解決方案。

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

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【共引文獻(xiàn)】

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3 汪文文;陸萍;;中型股份制商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風(fēng)險內(nèi)部控制探析[J];財會通訊;2010年20期

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5 吳紅艷;;上市公司內(nèi)部控制信息披露影響因素分析[J];財政監(jiān)督;2011年29期

6 涂詠梅;;上市公司內(nèi)部控制信息披露的理論分析[J];財政監(jiān)督;2011年35期

7 瞿旭;楊丹;;完善企業(yè)內(nèi)部控制體系——基于實質(zhì)性漏洞的視角[J];經(jīng)營管理者;2011年05期

8 徐煜;江靈曼;;內(nèi)部控制與財務(wù)報告質(zhì)量——《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》實施效果研究[J];財會通訊;2013年18期

9 張U,

本文編號:2582565


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