淺論固定資產投資內部審計
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【摘要】:固定資產投資審計是內部審計部門獨立地對建設項目全過程的管理、內控及財務收支及其他技術經濟活動的真實性、合法性、效益性進行監(jiān)督的行為。有效的內部審計可以提高固定資產投資的質量和效益。固定資產投資內部審計有經濟監(jiān)督、經濟評價、經濟鑒證、決策支持等職能。在進行固定資產投資內部審計的時候,遵循確定審計目標,選擇審計范圍,成立審計小組,制定審計方案,下達審計通知書,進駐審計單位,實地考察項目,分析文家資料,完成審計報告,促進項目管理等程序。
【作者單位】: 蘇州大學附屬第一人民醫(yī)院;
【關鍵詞】: 固定資產投資 內部審計 職能程序
【分類號】:F239.45
【正文快照】: 一、內部審計與固定資產投資的聯動國際內部審計師協(xié)會(1999)對內部審計作出了這樣的定義:“內部審計是一種獨立、客觀的保證和活動,其目的是增加組織的價值和改善組織的經營。它通過系統(tǒng)、規(guī)范的方法評價和改善組織的風險管理、控制和管理過程的有效性,幫助組織實現其目標”
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,本文編號:483292
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