公司治理與內(nèi)部審計的職責(zé)
本文關(guān)鍵詞:公司治理與內(nèi)部審計的職責(zé)
【摘要】:內(nèi)部審計作為一項內(nèi)部治理活動,它是公司治理結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵組成部分和重要基石。當(dāng)內(nèi)部審計有效時,能顯著提高公司治理成功的可能性。目前,我國內(nèi)部審計一般尚未與公司治理緊密結(jié)合,針對我國目前的實際情況,內(nèi)部審計需進行轉(zhuǎn)型和發(fā)展。
【作者單位】: 蘭州蘭石集團有限公司;
【關(guān)鍵詞】: 公司治理 內(nèi)部審計
【分類號】:F239.45
【正文快照】: 公司治理是一組規(guī)范公司相關(guān)各方的權(quán)、責(zé)、利的制度安排。而內(nèi)部審計則是一個組織內(nèi)部所建立的獨立的評價功能,它檢查并評價組織的活動,且以之作為對組織提供的一項勞務(wù)。內(nèi)部審計的目標(biāo)是幫助組織的成員更好的恪盡職守。一、內(nèi)部審計是公司治理的重要組成部分在公司治理中,
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本文編號:787226
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