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推進(jìn)完善內(nèi)部審計(jì)整改落實(shí)工作的思考

發(fā)布時(shí)間:2023-05-28 14:28
  審計(jì)整改工作是內(nèi)部審計(jì)價(jià)值得以體現(xiàn)的重要載體,審計(jì)整改的成效直接影響了內(nèi)部審計(jì)職能的發(fā)揮和審計(jì)工作價(jià)值的體現(xiàn)。筆者結(jié)合內(nèi)部審計(jì)實(shí)際,認(rèn)真分析了內(nèi)部整改存在的主要問(wèn)題,分析了存在的原因,提出了加強(qiáng)審計(jì)整改、提升審計(jì)價(jià)值的若干建議。

【文章頁(yè)數(shù)】:2 頁(yè)

【文章目錄】:
一、審計(jì)整改落實(shí)中存在的主要問(wèn)題
二、影響審計(jì)整改落實(shí)的原因分析
    1. 對(duì)審計(jì)整改認(rèn)識(shí)不到位,主觀能動(dòng)性不高。
    2. 審計(jì)整改督促力度不夠,整改成效不佳。
    3. 審計(jì)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制不健全,整改深入不夠。
    4. 審計(jì)整改問(wèn)責(zé)機(jī)制不健全,整改效力不強(qiáng)。
三、推進(jìn)審計(jì)整改落實(shí)的建議
    1. 切實(shí)提高審計(jì)整改認(rèn)知度,發(fā)揮主觀能動(dòng)性。
    2. 全面落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任,確保流程通暢。
    3. 不斷完善審計(jì)整改統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制,匯聚審計(jì)合力。
    4. 建立健全審計(jì)整改問(wèn)責(zé)機(jī)制,強(qiáng)化整改效力。



本文編號(hào):3824767

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