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科研院所落實《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》的幾點建議

發(fā)布時間:2023-04-21 22:09
  本文圍繞科研院所落實《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》的有關要求,探索通過建立有效的內(nèi)部審計體制機制,拓展內(nèi)部審計的深度與廣度,理順新常態(tài)下內(nèi)部審計工作思路等途徑,更好發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督、評價和建議職能,為科技創(chuàng)新提供強有力的支撐。

【文章頁數(shù)】:2 頁

【文章目錄】:
一、完善內(nèi)部審計工作體制與機制
    (一) 完善領導體制與工作機制。
    (二) 健全組織保障機制。
    (三) 建立容錯糾錯機制。
    (四) 建立內(nèi)部審計部門獨立考核機制。
二、拓展內(nèi)審工作范圍與內(nèi)容, 謀劃好內(nèi)部審計總體工作
三、理順新常態(tài)下內(nèi)部審計工作思路
    (一) 內(nèi)部審計工作要與內(nèi)控體系建設、風險防控緊密結(jié)合起來。
    (二) 加強評價與建議功能, 提高內(nèi)部審計參與決策的能力。
    (三) 做好宣傳引導工作。



本文編號:3796339

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