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企業(yè)財務(wù)報表審計風險的控制策略

發(fā)布時間:2022-07-03 18:34
  企業(yè)經(jīng)營期間,財務(wù)報表審計起到了不可代替的作用,財務(wù)報表能夠幫助領(lǐng)導(dǎo)者及時了解企業(yè)運營現(xiàn)狀,在審計過程中能夠找到財務(wù)漏洞和各種業(yè)務(wù)報表疏漏。但是在實施財務(wù)報表審計活動時,如果管理制度不科學、員工職業(yè)品德較低,會給這項工作帶來巨大風險。想要解決這一問題,就要對公司財務(wù)報表審查中常見的風險展開分析,并提出一些有效的控制措施。 

【文章頁數(shù)】:2 頁

【文章目錄】:
一、財務(wù)報表審查中常見的風險介紹
    (一)審查方案不科學
    (二)財務(wù)報表審查機制不健全
    (三)內(nèi)控機制不完整
    (四)審計機構(gòu)缺少獨立性
    (五)財務(wù)報表審核者整體素養(yǎng)偏低
二、公司財務(wù)報表審查風險管控措施
    (一)完善審查方案
    (二)制定健全的財務(wù)報表審查機制
    (三)制定健全的內(nèi)控機制,整合內(nèi)控審計和財務(wù)報表審計
    (四)保障審計獨立性
    (五)加強審計者業(yè)務(wù)能力培養(yǎng)
三、結(jié)語


【參考文獻】:
期刊論文
[1]內(nèi)部控制審計對財務(wù)報表審計意見的影響及完善措施分析[J]. 李彥明.  財會學習. 2020(02)
[2]企業(yè)財務(wù)報表審計風險的控制策略[J]. 張靜.  納稅. 2019(16)
[3]風險導(dǎo)向下企業(yè)財務(wù)內(nèi)部控制存在的問題及優(yōu)化分析[J]. 鄧穎輝.  納稅. 2019(14)
[4]財務(wù)報表審計中對信息系統(tǒng)控制風險的評價[J]. 田永芬.  時代經(jīng)貿(mào). 2019(11)
[5]企業(yè)財務(wù)報表審計風險及防范措施探討[J]. 武勇.  商場現(xiàn)代化. 2019(05)
[6]淺析IPO審計風險的控制策略——基于對財務(wù)報表的內(nèi)外分析[J]. 雒艷.  財會研究. 2013(05)

碩士論文
[1]房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)報表審計風險及應(yīng)對研究[D]. 王琮.天津財經(jīng)大學 2019



本文編號:3655433

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