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內(nèi)部審計視域下企業(yè)內(nèi)控流程梳理與風險管理問題的研究

發(fā)布時間:2022-02-19 13:12
  在對企業(yè)內(nèi)控流程進行梳理并加強風險管理的過程中,高度重視內(nèi)部審計工作,并且促進內(nèi)部審計宣貫工作的開展,能夠逐步發(fā)現(xiàn)問題,并提出合理化的整改建議。新時期應該正確認識內(nèi)部審計的作用,并且從內(nèi)部審計視域入手,對企業(yè)內(nèi)控流程梳理工作進行完善,實現(xiàn)對風險管理的有效控制,降低風險影響,健全內(nèi)控體系,為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。本文以此為切入點進行了適當?shù)难芯?希望能夠提供有價值的參考。 

【文章來源】:時代金融. 2019,(17)

【文章頁數(shù)】:2 頁

【文章目錄】:
一、內(nèi)部審計視域下企業(yè)內(nèi)控流程梳理與風險管理存在的主要問題
    (一) 在企業(yè)開展內(nèi)部審計工作中忽視風險管理的重要性
    (二) 企業(yè)尚未針對內(nèi)部審計制定完善的工作計劃
    (三) 內(nèi)部審計工作的結(jié)果沒有受到應有的重視
二、新時期基于內(nèi)部審計視角對企業(yè)內(nèi)控流程和風險管理進行整改的建議
    (一) 對企業(yè)風險管理意識進行強化
    (二) 構建完善科學的內(nèi)部控制機制
    (三) 增強內(nèi)部審計工作的獨立性


【參考文獻】:
碩士論文
[1]XM證券公司風險導向內(nèi)部審計優(yōu)化研究[D]. 周純.南京大學 2016
[2]A壽險公司內(nèi)部審計績效評價研究[D]. 田倩.西北農(nóng)林科技大學 2016
[3]全面風險管理框架下我國航天企業(yè)內(nèi)部審計研究[D]. 李景輝.首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 2016
[4]銷售型企業(yè)內(nèi)部審計的優(yōu)化管理研究[D]. 梁豐.成都理工大學 2014



本文編號:3632961

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