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基于內(nèi)部控制視角下的內(nèi)部審計(jì)分析

發(fā)布時(shí)間:2022-02-18 19:26
  高效和健全的內(nèi)部控制體系能夠促進(jìn)事業(yè)單位更好的運(yùn)行,同時(shí)能夠保證財(cái)務(wù)各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息的可靠和準(zhǔn)確,從而為事業(yè)單位的高效運(yùn)轉(zhuǎn)提供動(dòng)力基礎(chǔ),所以,內(nèi)部控制在事業(yè)單位的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展中具有十分重要的地位。內(nèi)部審計(jì)不但是事業(yè)單位內(nèi)部控制當(dāng)中的核心步驟,更是與內(nèi)部控制建設(shè)的各個(gè)方向都有一定的關(guān)聯(lián)性。如果事業(yè)單位的內(nèi)部審計(jì)工作做得較為全面和優(yōu)秀,就能夠在很大程度上促使內(nèi)部控制工作得到更好的發(fā)展和優(yōu)化。所以本文從內(nèi)部控制視角下對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行了深入的分析,簡(jiǎn)單的闡述了內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)間的關(guān)系,同時(shí)對(duì)內(nèi)部審計(jì)在內(nèi)部控制中的作用加以探討,從而提出了內(nèi)部審計(jì)工作在以后發(fā)展中的方向和建議。 

【文章來(lái)源】:現(xiàn)代國(guó)企研究. 2019,(10)

【文章頁(yè)數(shù)】:1 頁(yè)

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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本文編號(hào):3631412

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