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電網(wǎng)企業(yè)重點領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)內(nèi)審結(jié)果運用的實踐

發(fā)布時間:2021-12-18 16:56
  本文對當前內(nèi)部審計結(jié)果運用的現(xiàn)狀和原因進行分析和探討,并結(jié)合具體實踐,總結(jié)監(jiān)督審計一體化平臺支撐優(yōu)勢、典型經(jīng)驗及取得的成效,為電網(wǎng)企業(yè)運營管理提質(zhì)增效提供有力支撐。 

【文章來源】:中國內(nèi)部審計. 2019,(09)

【文章頁數(shù)】:5 頁

【文章目錄】:
一、電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)審結(jié)果運用問題成因
    (一)機構(gòu)設(shè)置待優(yōu)化,組織地位待提升
    (二)意識層面待糾偏,防控鏈條待拓展
    (三)激勵機制待完善,整改力度待激發(fā)
二、電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)審結(jié)果運用實踐經(jīng)驗
    (一)明確職責分工,細化監(jiān)督責任
    (二)深化專業(yè)協(xié)同,倒逼責任落地
    (三)嚴肅整改情況,追溯重大問題
    (四)注重以案言教,深化警示教育
    (五)強化后續(xù)審計,落實持續(xù)跟蹤
    (六)競賽“提質(zhì)增效”,提升考核實效


【參考文獻】:
期刊論文
[1]淺談內(nèi)部績效評價體系在企業(yè)的應(yīng)用[J]. 王建坤.  冶金財會. 2018(10)
[2]加強國有企業(yè)權(quán)力運行監(jiān)控機制建設(shè)的思考[J]. 楊德剛.  經(jīng)營管理者. 2016(01)
[3]關(guān)于增強企業(yè)化權(quán)力運行監(jiān)控機制的思考[J]. 呂天舒.  企業(yè)改革與管理. 2015(13)
[4]國家審計與內(nèi)部審計結(jié)合機制探索[J]. 王子明,秦之泰.  中國內(nèi)部審計. 2014(01)
[5]基于風險導(dǎo)向型內(nèi)部審計機制的思考[J]. 卓和平.  中國注冊會計師. 2013(01)
[6]現(xiàn)代審計風險模型及其推行難點分析[J]. 郭莉.  審計與經(jīng)濟研究. 2006(06)



本文編號:3542811

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