天堂国产午夜亚洲专区-少妇人妻综合久久蜜臀-国产成人户外露出视频在线-国产91传媒一区二区三区

當(dāng)前位置:主頁(yè) > 管理論文 > 審計(jì)管理論文 >

內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)中的應(yīng)用分析

發(fā)布時(shí)間:2021-11-28 20:36
  內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)不可或缺的重要組成部分,在改善企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境,評(píng)估企業(yè)風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)企業(yè)信息溝通,監(jiān)督企業(yè)活動(dòng)等方面都發(fā)揮著重要的作用。本文分析了內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)中的作用,對(duì)內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)中的應(yīng)用問(wèn)題進(jìn)行了分析,并提出了相應(yīng)的對(duì)策建議。 

【文章來(lái)源】:會(huì)計(jì)之友(上旬刊). 2008,(07)北大核心

【文章頁(yè)數(shù)】:2 頁(yè)


本文編號(hào):3525103

資料下載
論文發(fā)表

本文鏈接:http://sikaile.net/guanlilunwen/shenjigli/3525103.html


Copyright(c)文論論文網(wǎng)All Rights Reserved | 網(wǎng)站地圖 |

版權(quán)申明:資料由用戶31354***提供,本站僅收錄摘要或目錄,作者需要?jiǎng)h除請(qǐng)E-mail郵箱bigeng88@qq.com