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內(nèi)部控制審計對財務(wù)報表審計意見的影響探討

發(fā)布時間:2021-09-25 13:53
  對于企業(yè)的發(fā)展來說,內(nèi)部控制起到很重要的作用,有效的內(nèi)部控制不僅能夠促使企業(yè)的經(jīng)濟活動高效地進行,對企業(yè)的發(fā)展運營也起到了積極的作用。企業(yè)在運營的過程中,財務(wù)工作是各項工作進行的基礎(chǔ),隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,財務(wù)報表的審計已經(jīng)成為財務(wù)工作的重要內(nèi)容,并且得到了一定的發(fā)展。就目前情況來看,很多企業(yè)在內(nèi)部控制上都存在很多的問題,正是由于這些問題的存在才阻礙了企業(yè)的發(fā)展,并且由于財務(wù)報表的數(shù)據(jù)存在一定的問題,準(zhǔn)確性不高,所以也不能夠為投資者做出決策提供有效的保障,容易為投資者帶來經(jīng)濟上的損失。文章介紹了內(nèi)部控制審計的概念,并分析了內(nèi)部控制審計對財務(wù)報表審計意見的影響。 

【文章來源】:中國市場. 2019,(33)

【文章頁數(shù)】:2 頁

【文章目錄】:
1 內(nèi)部控制審計的含義
2 內(nèi)部控制審計對財務(wù)報表審計的作用和聯(lián)系
3 內(nèi)部控制審計給財務(wù)報表審計帶來的影響
    (1)財務(wù)報表審計意見的發(fā)表受到內(nèi)部控制審計的影響。
    (2)能夠?qū)ω攧?wù)數(shù)據(jù)進行實時的監(jiān)控,從而保證獲得真實的數(shù)據(jù)。
    (3)內(nèi)部控制審計與財務(wù)報表審計兩者之間互幫互助,相輔相成。
4 結(jié)合財務(wù)報表審計意見完善內(nèi)部控制審計的措施
    (1)熟悉審計企業(yè)的環(huán)境。
    (2)制訂合理的審計計劃。
    (3)對內(nèi)部控制審計的法律法規(guī)進行完善。
5 結(jié)論


【參考文獻】:
期刊論文
[1]內(nèi)部控制審計對財務(wù)報表審計意見的影響[J]. 周紅梅.  商業(yè)會計. 2017(08)
[2]內(nèi)部控制審計對財務(wù)報表審計質(zhì)量的影響——基于滬市制造業(yè)的實證研究[J]. 李銀香,王子騰.  財會月刊. 2016(18)
[3]探究內(nèi)部控制審計對財務(wù)報表審計質(zhì)量影響[J]. 馮連清.  財經(jīng)界(學(xué)術(shù)版). 2016(02)
[4]內(nèi)部控制審計對財務(wù)報表審計質(zhì)量影響研究[J]. 李明貴.  時代金融. 2014(23)
[5]內(nèi)部控制審計意見類型與個體投資者對無保留財務(wù)報表審計意見的信心——一項實驗證據(jù)[J]. 張繼勛,何亞南.  審計研究. 2013(04)



本文編號:3409856

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